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昌吉州紧急救援中心2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

※发布时间:2018-11-3 1:05:36   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2018〕20号)有关,现将昌吉州人民医院2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

  我院是新疆昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的“甲等”综合医院和昌吉州医疗中心。医院是新疆医科大学、石河子大学医学院的教学医院;是新疆医科大学第一附属医院、自治区人民医院、军区乌鲁木齐总医院、福建医科大学各附属医院的技术协作医院;是福建省、山西省医疗卫生机构的援疆帮扶单位;是昌吉州120紧急救援中心和昌吉州传染病医院、昌吉州卫生中心、昌吉州儿童医院、昌吉州住院医师规范化培训项目所在地。2017年,医院总诊疗68.3万人次,出院患者4万人次,平均住院日7.6天,床位使用率96.5%,药占比为36.73%,为保障和增进新疆昌吉州各族人民的健康作出了积极贡献。

  党办、院办、医教部、护理部、宣传科、她来我家过夜了人事科、财务科门诊收费入院结算处、经管科、质量管理科、审计科、网络管理中心、院感办、医保科、总务科、物资管理科、科、车队、退管科、工会、团委

  心内科、呼吸内科、综合内科、消化内科、肾病科、内分泌科、老年病科、神经内科、临床心理科、中医科、康复疼痛科、重症医学科、儿科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、肿瘤科、心胸泌尿外科、神经外科(高压氧室)、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮肤科、口腔科、急诊科、急诊病房、手术室、麻醉科、放疗科、门诊部、传染病分院

  检验科、放射CT科(核磁CT室)、输血科、病理科、超声科、药剂科、核医学科、设备科、供应室、健康管理科、水岸林居社区

  二、部门年度收支情况、对部门年度收支增减变动情况、财政拨款支出变动情况、部门预决算差异说明和其他需说明事项。

  昌吉州紧急救援中心编制数20人,实有人数20人,其中:在职 20人,较上年预算人数减少 2 人;退休 0 人,较上年预算人数增加 0人;离休 0人,较上年预算人数减少2 人。

  按照全口径预算的原则,昌吉州紧急救援中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算287.14万元。

  支出预算包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、其他支出等。

  一般公共预算287.14万元,占100%,比上年预算数减少173.86万元,主要原因是人员增减少。

  支出预算包括:一般公共服务支出461万元,主要用于人员工资、职业年金、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、退休人员生活费、职工取暖费。

  昌吉州紧急救援中心2018年一般公共预算拨款基本支出 287.14万元,比上年执行数减少174.36万元,减少37.78%。主要原因是人员减少

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为287.14万元,比上年执行数减少174.36万元,减少37.78%,主要原因是人员减少:

  人员经费212.95万元,主要包括:基本工资83.88万元、津贴补贴27.36万元、金5.65万元、伙食补助费25.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.87万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费22.30万元、公务员医疗补助缴费无、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金16.72万元、医疗费0、其他工资福利支出0、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助0、救济费、医疗费补助、助学金、励金0、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等2万元。

  公用经费 74.19万元,主要包括:办公费3.52万元、印刷费5元、水费2万元、电费5万元、邮电费1.65万元、取暖费8.36万元、差旅费13.30万元、维修(护)8.11万元费、培训费1.26万元、工会经费1.68万元、福利费3.86万元、公务用车运行费20.45万元等。

  关于昌吉州紧急救援中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 20.45万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 20.45万元,公务接待费 0万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无此项预算安排;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排此项预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是严格按照预算及相关控制公务车运行;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是未安排此项预算支出。

  昌吉州紧急救援中心2018年没有使用性基金预算拨款安排的支出,性基金预算支出情况表为空表。

  2018年,本级机关运行经费财政拨款预算 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

  2018年,部门及下属单位采购预算 0万元,其中:采购货物预算 0 万元,采购工程预算 0 万元,采购服务预算 0 万元。

  2.车辆 16 辆,价值 4426657 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 万元;其他车辆 7 辆,价值 2339084 万元。

  2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0万元),安排购置50万元以上大型设备 台(套),单位价值100万元以上大型设备 台(套)。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、保险费、安全励费用等支出;公务接待费指单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费及其他费用。